|
|
Faktúra |
DF 2013/171
|
vodné, stočné - SŠ
|
71,04 |
s DPH |
06.11.2013 |
Stred. vod.spol. a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/175
|
učebné pomôcky
|
93,00 |
s DPH |
06.11.2013 |
Mgr. Ervín Valo ALFA-OMEGA |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/174
|
vodné, stočné - MŠ+ŠJ
|
49,60 |
s DPH |
06.11.2013 |
Stred. vod. spol. a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/173
|
vodné, stočné - TV
|
17,42 |
s DPH |
06.11.2013 |
Stred. vod. spol. a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/172
|
vodné, stočné - NŠ
|
41,54 |
s DPH |
06.11.2013 |
Stred. vod. spol. a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/170
|
predplatné Manažment školy MŠ
|
64,20 |
s DPH |
29.10.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/168
|
štiepačka dreva Powerlog
|
439,00 |
s DPH |
29.10.2013 |
Mounfield SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/167
|
revízie kotolní
|
250,00 |
s DPH |
29.10.2013 |
Ing. Ľubor Bátovský |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/169
|
predplatné Manažment školy ZŠ
|
64,20 |
s DPH |
29.10.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/166
|
mesačný paušál BOZP a OPP
|
59,76 |
s DPH |
28.10.2013 |
DoMo-PROTECTION s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/165
|
učebné pomôcky z anglického jazyka
|
98,10 |
s DPH |
28.10.2013 |
Mgr. Ervín Valo ALFA-OMEGA |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/163
|
učebné pomôcky - hmotná núdza
|
312,90 |
s DPH |
22.10.2013 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/164
|
palivové drevo MŠ
|
483,00 |
s DPH |
22.10.2013 |
Peter Majer |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/159
|
telefón - mobilný
|
40,00 |
s DPH |
21.10.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/160
|
telefón - mobilný
|
28,92 |
s DPH |
21.10.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/161
|
mobilný internet
|
|
s DPH |
21.10.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/158
|
telefón - pevná linka
|
1,00 |
s DPH |
21.10.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/157
|
paušál PZS
|
72,00 |
s DPH |
21.10.2013 |
PYROBOSS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/156
|
sprostredkovanie pripojenia na sieť
|
180,00 |
s DPH |
21.10.2013 |
Ján Galbáč XXXXX.SK |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF 2013/162
|
telefón - mobilný
|
24,92 |
s DPH |
21.10.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
25.10.2013 |