|
|
Faktúra |
DF 2015/061
|
telefón - pevná linka
|
1,26 |
s DPH |
16.04.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/060
|
mesačný paušál BOZP a OOP
|
59,76 |
s DPH |
16.04.2015 |
DoMO PROTECTION s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/059
|
sprostredkovanie pripojenia na internetovú sieť
|
180,00 |
s DPH |
16.04.2015 |
Ján Galbáč XXXXX.SK |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/058
|
palivové drevo MŠ
|
200,00 |
s DPH |
16.04.2015 |
Peter Majer |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/056
|
učebné pomôcky MŠ
|
0,01 |
s DPH |
09.04.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/055
|
oprava kopírky
|
123,48 |
s DPH |
09.04.2015 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/057
|
telefón - pevná linka
|
26,98 |
s DPH |
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/054
|
nákup náplní do tlačiarne - ZŠ
|
71,90 |
s DPH |
27.03.2015 |
Dušan Knotek - Grapix |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/053
|
vývoz kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
23.03.2015 |
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/052
|
hnedé uhlie - MŠ+ŠJ
|
1 938,58 |
s DPH |
23.03.2015 |
OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/051
|
učebné pomôcky hmotná núdza
|
298,80 |
s DPH |
20.03.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/040
|
učebné pomôcky MŠ
|
66,40 |
s DPH |
13.03.2015 |
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/045
|
telefón - mobilný
|
45,00 |
s DPH |
13.03.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/041
|
učebné pomôcky MŠ
|
122,90 |
s DPH |
13.03.2015 |
SB WOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/043
|
kominárske služby MŠ + ŠJ
|
50,79 |
s DPH |
13.03.2015 |
Juraj Rausa |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/044
|
telefón - pevná linka
|
1,00 |
s DPH |
13.03.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/042
|
kominárske služby ZŠ
|
164,31 |
s DPH |
13.03.2015 |
Juraj Rausa |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/046
|
telefón - mobilný
|
25,93 |
s DPH |
13.03.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/047
|
mobilný internet
|
|
s DPH |
13.03.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF 2015/048
|
telefón - mobilný
|
25,93 |
s DPH |
13.03.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť |
|
|
|
20.03.2015 |